平成25年度当初予算の概要
最終更新日:2018年4月1日
平成25年度一般会計予算ほか9件の当初予算に係る議案が平成25年第1回定例会において可決されましたので、その内容をお知らせします。
平成25年度当初予算の概要
一般会計予算編成の基本的な考え方としまして、予算編成方針で掲げた「未来につなぐひとづくり」、「活力と魅力あふれるまちづくり」、「快適で安心できるくらしづくり」を重点施策として予算編成しました。
市税等の自主財源の積極的な確保を図るとともに、徹底した行財政改革を推進することにより、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行いました。特に、義務的経費等の増に伴う歳出予算の増加に対応するため、財政調整基金等の積立基金を活用し、必要な財源を確保しました。
これにより、タウンミーティングにおける市民からの意見・要望や重要課題に対応した施策・事業に取り組み、「住むことに誇りをもち、住んでよかったと思えるまち」の実現に向けた予算編成に努めました。
その結果、平成25年度一般会計当初予算は、前年度当初予算対比1.6%増の総額1,021億9,000万円の予算規模となりました。
予算規模
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 前年度比(%) |
---|---|---|---|
一般会計 | 102,190,000 | 100,570,000 | 1.6 |
特別会計 | 81,373,902 | 78,858,792 | 3.2 |
総計 | 183,563,902 | 179,428,792 | 2.3 |
(単位:千円)
会計別予算一覧
区分 | 平成25年度(A) | 平成24年度(B) | 前年度との比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
(A)-(B) | (A-B)/B% | ||||
一般会計(イ) | 102,190,000 | 100,570,000 | 1,620,000 | 1.6 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 39,328,000 | 38,630,000 | 698,000 | 1.8 |
後期高齢者医療 | 3,254,900 | 3,034,200 | 220,700 | 7.3 | |
歯科診療事業 | 109,800 | 136,400 | △26,600 | △19.5 | |
介護保険 | 19,218,500 | 17,511,000 | 1,707,500 | 9.8 | |
母子寡婦福祉資金貸付 | 92,100 | 100,400 | △8,300 | △8.3 | |
公共地下駐車場 | 143,200 | 139,700 | 3,500 | 2.5 | |
農業集落排水 | 133,600 | 121,700 | 11,900 | 9.8 | |
水道 | 9,533,804 | 9,535,799 | △1,995 | 0.0 | |
公共下水道 | 9,559,998 | 9,649,593 | △89,595 | △0.9 | |
特別会計・小計(ロ) | 81,373,902 | 78,858,792 | 2,515,110 | 3.2 | |
総計(イ)+(ロ) | 183,563,902 | 179,428,792 | 4,135,110 | 2.3 |
(単位:千円)
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