令和8年度予算の概要

ページID1020589  更新日 2026年3月25日

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令和8年度一般会計予算ほか9件の予算に係る議案が令和8年第1回定例会において可決されましたので、その内容をお知らせします。

令和8年度一般会計予算では、歳入の根幹をなす市税が雇用や所得環境の改善により増加するものの、歳出において義務的な経費である人件費や扶助費が増加するなど大変厳しい財政状況ではありますが、義務的な事業や継続事業のほか、教育環境の充実をはじめ、子育て支援などの福祉施策、都市基盤の整備、DXの推進などに積極的に取り組むための経費について計上しました。

その結果、過去最大の予算規模となる総額1,438億5,000万円となる令和8年度一般会計予算を編成しました。

※本ページにおける令和7年度当初予算額は、令和7年度当初予算額と令和7年6月補正予算における政策的経費に係る当初予算追加事業に係る予算額の合算額としています。

予算規模

区分

令和8年度

(千円)

令和7年度

(千円)

前年度比

(パーセント)

一般会計

143,850,000

138,859,302

3.6

特別会計

93,894,253

90,102,577

4.2

総額

237,744,253

228,961,879

3.8

会計別予算一覧

区分

令和8年度

(A)

(千円)

令和7年度

(B)

(千円)

前年度との比較

(A)−(B)

(千円)

前年度との比較

(A−B)/B

(パーセント)

一般会計(イ)

143,850,000

138,859,302

4,990,698

3.6

特別会計

国民健康保険事業

32,203,400

31,837,600

365,800

1.1

特別会計

後期高齢者医療事業

7,085,100

6,235,200

849,900

13.6

特別会計

歯科診療事業

97,000

88,400

 8,600

9.7

特別会計

介護保険事業

31,868,900

30,432,700

1,436,200

4.7

特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

143,500

159,800

-16,300

-10.2

特別会計

川越駅東口公共地下駐車場事業

126,400

126,000

400

0.3

特別会計

水道事業

11,681,508

10,562,410

1,119,098

10.6

特別会計

公共下水道事業

10,345,291

10,300,452

44,839

0.4

特別会計

農業集落排水事業

343,154

360,015

-16,861

-4.7

特別会計

特別会計・小計(ロ)

93,894,253

90,102,577

3,791,676

4.2

総計(イ)+(ロ)

237,744,253

228,961,879

8,782,374

3.8

主な歳入の使いみち

地方消費税率の引上げ分の使いみち

消費税率引上げ分の地方消費税交付金は、社会保障経費(年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策)、その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に充てることとされています。
令和8年度予算では、歳入の地方消費税交付金に含まれる地方消費税率引上げ分として約52億円が見込まれており、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉などの扶助費や、介護保険事業特別会計への繰出金などにかかる経費の財源として使われます。

経費区分

予算額

(千円)

財源内訳

特定財源

(国県支出金等)

(千円)

財源内訳

一般財源

(千円)

財源内訳

うち引上げ分の

地方消費税交付金

(千円)

社会福祉

障害者福祉

12,253,709

8,439,269

3,814,440

947,698

社会福祉

高齢者福祉

1,435,597

562,841

872,756

216,836

社会福祉

児童福祉

21,190,197

15,604,602

5,585,595

1,387,741

社会福祉

生活保護

8,142,568

6,113,994

2,028,574

503,999

社会福祉

その他

36,987

3,485

33,502

8,324

社会保険

(介護保険事業等)

10,812,933

2,174,670

8,638,263

2,146,176

保健衛生

451,407

348,407

103,000

25,590

合計

54,323,398

33,247,268

21,076,130

5,236,364

※特定財源、一般財源
国県支出金など財源の使いみちが特定されているものを特定財源、市税など財源の使いみちが特定されず、どのような経費にも使用することができるものを一般財源といいます。

都市計画税の使いみち

都市計画税は目的税であるため、街路・公園・下水道などの都市計画事業、土地区画整理事業やこれらの事業を行うために借りたお金の返済に要する費用の財源として使われます。
税率は0.3パーセントで、令和8年度予算では44億7,289万2千円を計上しています。
(現年課税分:44億5,615万1千円)

事業名

全体の事業費

(千円)

財源内訳

特定財源

(国県支出金等)

(千円)

財源内訳

一般財源

(千円)

財源内訳

うち都市計画税

(千円)

構成比

(パーセント)

街路

2,848,887

2,309,810

539,077

539,077

12.1

公園

1,193,228

838,000

355,228

355,228

8.0

下水道

820,514

0

820,514

820,514

18.4

都市下水路

68,819

0

68,819

68,819

1.5

ごみ焼却場等

2,550,245

1,091,774

1,458,471

1,458,471

32.7

葬祭施設

465,108

0

465,108

465,108

10.4

土地区画整理事業

771,988

74,800

697,188

697,188

15.7

駐車場

51,726

0

51,726

51,726

1.2

合計

8,770,515

4,314,384

4,456,131

4,456,131

100.0

※事業費には、地方債償還金(事業実施のために借り入れた市債の返済金)を含みます。

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